第一部分 單位概況
一、部門主要職能
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局主要職責是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科技及信息化的法律、法規(guī)和方針、政策,擬訂本區(qū)促進科技發(fā)展和自主創(chuàng)新的政策措施并組織實施。負責引導和協(xié)助轄區(qū)企業(yè)申報(申請)國家、市高新技術企業(yè)、等各類企業(yè)資質(zhì)認定、專項資金、補助、科技專項扶持計劃和科研項目、科學技術獎勵;指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)的管理和服務工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)企事業(yè)單位開展技術合作、交流、交易等活動,引導轄區(qū)企業(yè)開展產(chǎn)學研合作,組織開展科技類獎項的評審和獎勵工作。按規(guī)定管理和使用本區(qū)科技創(chuàng)新扶持資金及其他科學技術專項經(jīng)費;制訂本區(qū)軟科學研究管理制度,負責轄區(qū)軟科學研究項目的各項管理工作。
二、機構編制及交通工具情況
深圳市羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局,行政單位,內(nèi)設科室:科技服務科、科技創(chuàng)新科、區(qū)科協(xié)辦公室、局辦公室。單位行政定編人數(shù) 14人,在編人數(shù) 14人;雇員編制2人,在編1人;退休人員2人;其他臨聘人員2人。實有公務用車1輛。
三、2015年執(zhí)行情況
2015年我單位工作完成情況:一是服務戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展?;ヂ?lián)網(wǎng)及新一代信息技術產(chǎn)業(yè)培育了一批重點企業(yè),銷售過億元企業(yè)超過30家,8家企業(yè)新三板掛牌,電商企業(yè)超過1萬家,電商交易額達2500億元。二是產(chǎn)業(yè)載體建設與運營取得成效。新建成富基國際珠寶電商產(chǎn)業(yè)園與C33創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園,總面積5萬平方。三是推動創(chuàng)客空間建設。推動13個創(chuàng)客空間建設,重點引進離岸基地、阿里百川,利用空間引進星云(聯(lián)想之星)、精準醫(yī)療、MFG創(chuàng)客聯(lián)邦等知名的創(chuàng)客空間。四是強化企業(yè)服務。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作用,開展各類培訓、論壇、路演等活動近百場次,營造氛圍,帶動招商。五是全面規(guī)范與提升信息化建設。圍繞政務大數(shù)據(jù)與打造電子政府,規(guī)劃與啟動電子政府一級平臺、執(zhí)法平臺、網(wǎng)上辦事大廳二期、電子政務網(wǎng)站改版等項目。編制2100個新建電子防控視頻建設方案,完成發(fā)改立項。六是推動多個信息化項目建設。OA平臺新上線14個業(yè)務模塊,全面推動移動辦公??椌W(wǎng)工程初步建成區(qū)級數(shù)據(jù)中心,形成人口、房屋、法人等基礎資源庫,全流程事件分撥處置平臺上線運行。七是突出視頻監(jiān)控應用。建成全區(qū)統(tǒng)一視頻資源管理與應用平臺,街道、城管、“三防”等重點領域視頻應用不斷強化。八是突出科協(xié)科普實效性。新創(chuàng)建2個國家級科普示范社區(qū)。
四、2016年主要工作目標
1、產(chǎn)業(yè)布局見成效,形成明確的新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與空間布局,推動至少兩個新拓展新興產(chǎn)業(yè)落地發(fā)展;2、大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電子商務,全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到800億元,電子商務交易額達到3200億元,互聯(lián)網(wǎng)電子商務企業(yè)數(shù)達到1.3萬家,全區(qū)新建成新興產(chǎn)業(yè)空間不少2個、創(chuàng)客空間不少于5個,培育新三板掛牌企業(yè)8家以上;3、全面建成已推動的信息化項目,高質(zhì)量建成電子政府一級平臺、執(zhí)法平臺、網(wǎng)上辦事大廳二期、電子政務網(wǎng)站改版等信息化項目,形成智慧政務;4、高質(zhì)量完成區(qū)改革計劃信息化支撐項目,在智慧政務、智慧城市管理與電子政府框架內(nèi),全力推動事件統(tǒng)一分撥、處置與監(jiān)管平臺、城市更新一體化平臺、人力資源管理一體化平臺等信息化支撐項目建設;5、以學校、社區(qū)、企業(yè)、機關為重點,全面推動全民科學素質(zhì)提升。
第二部分 2016年部門預算收支總體情況
一、收支預算平衡情況
2016年,本單位總收入2258.94萬元,其中財政撥款收入2125.23萬元,上年結余結轉(zhuǎn)133.71萬元;總支出2258.94萬元。收支預算平衡。
二、支出預算情況
為完成上述工作目標和任務,2016年,本單位預算支出2258.94萬元,較上年增加84.06萬元,增長3.9%。其中:人員支出391.02萬元;公用支出37.98萬元;對個人和家庭補助支出20.46萬元;項目支出1809.48萬元。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算共14.49萬元,比2015年減少3.97萬元,減少21.5%,具體情況如下:
1、因公出國(境)費預算0萬元,與2015年對比無增減。
2、公務接待費預算11.34萬元,比2015年減少3.97萬元。主要用于:邀請國內(nèi)專家、院士進社區(qū)普及科普知識;邀請業(yè)內(nèi)權威人士來我區(qū)就互聯(lián)網(wǎng)電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展及信息化建設進行指導,提出寶貴的意見及建議。
3、公務用車購置及運行維護費3.15萬元,與2015年對比無增減,主要用于公務用車的運行維護。
四、2016年部門預算附表