深圳市羅湖區(qū)人民政府

2017年羅湖區(qū)高新技術創(chuàng)業(yè)中心部門預算

來源:科技創(chuàng)新局 發(fā)布時間:2017-02-13

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  本部門預算根據《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。部門預算所列內容準確真實完整,依法接受區(qū)人大監(jiān)督。

  一、主要職能

  貫徹執(zhí)行國家、省、市財政、稅收、財務、會計管理等方面的法律、法規(guī)和政策。挖掘引進科技項目,開展咨詢、交流、培訓、推介等服務工作,培養(yǎng)科技型企業(yè)和企業(yè)家。

  二、機構編制及交通工具情況

  本單位內設3科室,無下屬單位,無直屬事業(yè)單位。單位行政編12人,在編11人;雇員編0人,在編0人;離退休人員1人。實有公務用車4輛(其中兩輛屬于待報廢狀態(tài))。

  三、2017年主要工作目標及任務

  本單位2017年主要工作目標包括:1、大梧桐產業(yè)帶園區(qū)建設、招商、服務;2、轄區(qū)科產業(yè)技園區(qū)服務;3、羅湖科技大廈管理與服務;4、轄區(qū)創(chuàng)客空間服務;5、轄區(qū)科技企業(yè)服務;6、園區(qū)、孵化器及創(chuàng)客空間考評及管理;7、科技金融服務。

  四、2017年部門預算情況

  2017年本單位部門預算規(guī)模為1099.09萬元,其中一般公共預算撥款1099.09萬元,基金預算0萬元。具體包括:

 ?。ㄒ唬┗局С?56.25萬元。具體支出內容如下:

  1、工資福利支出298.83萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  2、對個人和家庭的補助36.44萬元,主要是離退休人員工資福利支出。

  3、公用經費20.98萬元,主要是辦公設備購置,商品和服務支出,日常支出、工會經費、職工福利費等支出。

  (二)項目支出742.84萬元。其中:

  1、項目1,技術創(chuàng)新服務120萬元,主要用于企業(yè)活動、留學生、基地、產業(yè)園服務。

  2、項目2,一般管理事務602.84萬元,主要用于房租及日常經營、管理。

  3、項目3,預算準備金20萬元,主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等,按照項目支出的5%以內的規(guī)模預留。

  4、專項性項目支出0萬元。

  五、“三公”經費情況說明

  2017年“三公”經費預算3.41萬元,2016年“三公”經費預算0萬元,經費預算不可比,2017年主要增加的原因是:2016年我單位為自籌單位,“三公”經費財政撥款為零,2017年我單位轉為公益一類,“三公”經費預算按事業(yè)單位編制。

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用。2017年預算數(shù)0萬元,與2016年持平。為進一步規(guī)范因公出國(境)經費管理,我區(qū)因公出國(境)經費完全按零基預算的原則由區(qū)外事辦和財政局統(tǒng)籌管理,調配使用,因此各單位2017年因公出國(境)經費預算數(shù)為零,在實際執(zhí)行中根據計劃據實調配。

 ?。ǘ┕珓战哟M。2017年預算數(shù)0.26萬元,2016年公務接待費經費預算0萬元,經費預算不可比,2017年主要增加的原因是:2016年我單位為自籌單位,公務接待費財政撥款為零,2017年我單位轉為公益一類,公務接待費按事業(yè)單位編制。

  (三)公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)3.15萬元,其中:公務用車購置費2017年預算數(shù)0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,同比增加(減少)0%,與2016年持平;公務用車運行維護費2017年預算數(shù)3.15萬元,比2016年增加(減少)0萬元,同比增加(減少)0%,與2016年持平。

六、2017年部門預算附表 ?









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