深圳市羅湖區(qū)人民政府

2018年羅湖區(qū)信息中心部門預算

來源:信息中心 發(fā)布時間:2018-02-12

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  本預算根據(jù)《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制。預算所列內(nèi)容準確真實完整,依法接受區(qū)人民代表大會審查監(jiān)督。

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

  負責羅湖區(qū)政府在線網(wǎng)站的建設(shè)和運行管理;負責全區(qū)綜合性電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計、建設(shè)、管理和運維;負責黨政機關(guān)內(nèi)網(wǎng)、電子政務(wù)外網(wǎng)、云計算平臺、教育網(wǎng)、電子政務(wù)機房、災(zāi)備中心等全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護,并為區(qū)各部門信息化建設(shè)提供技術(shù)支撐,推進全區(qū)軟件正版化;負責全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作,開展安全風險評估、信息安全測評等,組織全區(qū)性的信息安全檢查和績效考核;負責區(qū)教育信息化新建項目和網(wǎng)絡(luò)信息安全管理運維。

  二、機構(gòu)編制及交通工具情況

  羅湖區(qū)信息中心行政編制數(shù) 0 人,實有在編人數(shù) 0 人;事業(yè)編制數(shù) 10 人,實有在編人數(shù) 8人;離休 0 人,退休 1 人。從基本支出工資福利列支的雇員(含老工勤)1 人。學校實有學生人數(shù) 0 人。已實行公務(wù)用車改革,實有車輛 0 輛,包括定編車輛 0 輛和非定編車輛 0 輛。

  三、2018年主要工作目標

  羅湖區(qū)信息中心2018年主要工作目標包括:進一步優(yōu)化區(qū)綜合執(zhí)法平臺功能,并強化全區(qū)各相關(guān)執(zhí)法單位平臺應(yīng)用;加快推進數(shù)據(jù)治理與交換平臺建設(shè),挖掘區(qū)內(nèi)平臺業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源,試點政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用;加快推進一體化平臺及指揮中心項目和城區(qū)管理與社會治理一體化平臺項目;升級擴容區(qū)云計算基礎(chǔ)設(shè)施平臺,為智慧羅湖及全區(qū)政務(wù)建設(shè)提供基礎(chǔ)實施保障;完成區(qū)政府門戶網(wǎng)站集約化建設(shè)工作,整改相關(guān)欄目結(jié)構(gòu),并參照市績效考核方案逐一優(yōu)化網(wǎng)站內(nèi)容。

  第二部分  部門預算收支總體情況

  2018年羅湖區(qū)信息中心部門預算收入 2,651.98 萬元,比2017年增加1,093.83 萬元,增長70.20 %,其中:財政預算撥款 2,381.04 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 270.94 萬元。

  2018年羅湖區(qū)信息中心部門預算支出 2,651.98 萬元,比2017年增加1,093.83 萬元,增長70.20 %。其中:人員支出 325.37 萬元、公用支出 11.98 萬元、對個人和家庭的補助支出 17.77 萬元、項目支出 2,296.86 萬元。

  預算收支增加主要原因說明:一是由于養(yǎng)老金、年金、公積金等改革,基本支出增加;二是由于區(qū)教育信息化“建用分離”改革、市對區(qū)政府網(wǎng)站考核政策等,在網(wǎng)站運維費、互聯(lián)網(wǎng)出口費、教育信息化運費等信息化技術(shù)與運維支出增加;三是原教育部門劃轉(zhuǎn)到我單位的經(jīng)費導致結(jié)轉(zhuǎn)增加。

  第三部分  部門預算支出具體情況

  羅湖區(qū)信息中心預算支出 2,651.98 萬元,包括人員支出 325.37 萬元、公用支出 11.98 萬元、對個人和家庭的補助支出 17.77 萬元、項目支出 2,296.86 萬元。

 ?。ㄒ唬┤藛T支出 325.37 萬元,主要是在職人員工資福利支出。

 ?。ǘ┕弥С?11.98 萬元,主要包括公用綜合定額經(jīng)費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費。

 ?。ㄈ€人和家庭補助支出 17.77 萬元,主要是離退休人員經(jīng)費。

 ?。ㄋ模╉椖恐С?2,296.86 萬元,具體包括:

  基本建設(shè)支出項目結(jié)轉(zhuǎn) 75.84 萬元,主要用于歷年政府投資項目進度款。

  基本建設(shè)支出項目 50.28 萬元,主要用于歷年政府投資項目進度款以及新規(guī)劃項目的前期費。

  一般管理事務(wù) 127.22 萬元,主要用于計劃生育考評經(jīng)費、聘用人員經(jīng)費等。

  信息化技術(shù)支撐與運維 1805.42 萬元,主要用于互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費、區(qū)委區(qū)政府信息化保障經(jīng)費、電子政務(wù)網(wǎng)站運行及維護經(jīng)費、信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費、機房硬件設(shè)備購置經(jīng)費、區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項目通信管道租用維護費、教育信息化運維保障經(jīng)費、羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運維服務(wù)經(jīng)費、羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化服務(wù)經(jīng)費等。

  科技交流與合作 6.00 萬元,主要用于培訓學習考察、應(yīng)用推廣、專家論證經(jīng)費。

  預算準備金 37.00 萬元,主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等。

  上年結(jié)轉(zhuǎn) 195.10 萬元,主要用于支付教育網(wǎng)絡(luò)出口帶寬服務(wù)、教育網(wǎng)絡(luò)安全及應(yīng)急服務(wù)。

  第四部分  政府采購預算情況

  按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求,跨年度項目編制分年度預算,按當年實際可支付規(guī)模編制實際預算并下達指標,項目總預算金額(含以后年度支付規(guī)模)以虛擬指標形式下達。據(jù)此,2018年羅湖區(qū)信息中心采購項目納入2018年部門預算實際指標1,511.48萬元,虛擬指標5,028.59萬元。

  第五部分  “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

  一、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況說明
  2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算 0.22 萬元,比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少 0.45 萬元。
  1.因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)0萬元。為進一步規(guī)范因公出國(境)經(jīng)費管理,我區(qū)因公出國(境)經(jīng)費完全按零基預算的原則由區(qū)外事辦和財政局統(tǒng)籌管理,調(diào)配使用,因此各單位2018年因公出國(境)經(jīng)費預算數(shù)為零,在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配。

 ?、补珓?wù)接待費。2018年預算數(shù) 0.22 萬元,比2017年減少0.45 萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,減少主要是厲行勤儉節(jié)約,嚴控接待費支出。

 ?、彻珓?wù)用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù) 0 萬元,其中:公務(wù)用車購置費2018年預算數(shù) 0 萬元,與2017年持平。

  第六部分  部門預算績效管理情況

  一、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

  2018年羅湖區(qū)信息中心將機房硬件設(shè)備采購納入部門預算績效管理和編制預算績效目標,涉及一般公共預算當年撥款114萬元。該項目在年度執(zhí)行完畢或項目完成后,需于2019年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結(jié)合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

  第七部分  其他需要說明情況

  一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

  羅湖區(qū)信息中心為非參公管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。

  第八部分  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費

  “三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費

  行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

  三、支出功能分類:

  教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

  科學技術(shù)支出:反映科學技術(shù)方面的支出;其中科學技術(shù)管理事務(wù)支出反映政府在科學技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

  附表:

  表.1

  收 支 預 算 總 表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

收            入

支            出

項  目

2018 年預算數(shù)

項  目

2018 年預算數(shù)

一、財政預算撥款

2,381.04

教育支出

195.10

一般公共預算撥款

2,381.04

教育費附加安排的支出

195.10

一般性經(jīng)費撥款

2,330.76

其他教育費附加安排的支出

195.10

財政專項資金撥款


科學技術(shù)支出

2,325.82

政府投資項目撥款

50.28

科學技術(shù)管理事務(wù)

2,224.90

政府性基金預算撥款


其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出

2,224.90

財政專戶撥款


其他科學技術(shù)支出

100.92

二、事業(yè)收入


其他科學技術(shù)支出

100.92

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入


社會保障和就業(yè)支出

53.62

四、其他收入


行政事業(yè)單位離退休

53.62



事業(yè)單位離退休

17.77



機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.60



機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.24



城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.20



其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.20



其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.20



住房保障支出

52.25



住房改革支出

52.25



住房公積金

24.77



購房補貼

27.48

本年收入合計

2,381.04

本年支出合計

2,651.98

上級補助收入


對附屬單位補助支出


附屬單位上繳收入


上繳上級支出


用事業(yè)基金彌補收支差額


結(jié)轉(zhuǎn)下年


上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

270.94



收入總計

2,651.98

支出總計

2,651.98

  表.2

  收 入 預 算 表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

預算單位

收入總計

本年收入

上級補助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

財政預算撥款

事業(yè)收入

其他收入

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)信息中心

2,651.98

2,381.04

2,381.04

2,330.76


50.28






270.94

  表.3

  支 出 預 算 表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心



單位:萬元

預算單位

支出總計

基本支出

項目支出

其中

2018政府采購項目

虛擬指標采購項目

羅湖區(qū)信息中心

2,651.98

355.12

2,296.86

1,511.48

5,028.59

  表.4

  項 目 支 出 預 算 表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

預算單位

總計

財政預算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級補助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)信息中心

2,296.86

2,025.92

2,025.92

1,975.64


50.28






270.94

一般性項目

2,170.74

1,975.64

1,975.64

1,975.64








195.10

一般管理事務(wù)

127.22

127.22

127.22

127.22









信息化技術(shù)支撐與運維

1,805.42

1,805.42

1,805.42

1,805.42









科技交流與合作

6.00

6.00

6.00

6.00









預算準備金

37.00

37.00

37.00

37.00









上年結(jié)轉(zhuǎn)

195.10











195.10

政府投資項目

126.12

50.28

50.28



50.28






75.84

基本建設(shè)支出

50.28

50.28

50.28



50.28







基本建設(shè)支出項目結(jié)轉(zhuǎn)

75.84











75.84

  表.5

  基 本 支 出 預 算 表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

預算單位

總計

財政預算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級補助收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)信息中心

355.12

355.12

355.12

355.12









工資福利支出

325.37

325.37

325.37

325.37









基本工資

29.14

29.14

29.14

29.14









津貼補貼

149.24

149.24

149.24

149.24









獎金

22.58

22.58

22.58

22.58









機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

25.60

25.60

25.60

25.60









職業(yè)年金繳費

10.24

10.24

10.24

10.24









職工基本醫(yī)療保險繳費

3.58

3.58

3.58

3.58









住房公積金

24.77

24.77

24.77

24.77









其他工資福利支出

60.20

60.20

60.20

60.20









商品和服務(wù)支出

11.98

11.98

11.98

11.98









辦公費

1.28

1.28

1.28

1.28









郵電費

1.28

1.28

1.28

1.28









差旅費

0.86

0.86

0.86

0.86









維修(護)費

1.74

1.74

1.74

1.74









會議費

0.81

0.81

0.81

0.81









培訓費

1.11

1.11

1.11

1.11









公務(wù)接待費

0.22

0.22

0.22

0.22









工會經(jīng)費

2.31

2.31

2.31

2.31









福利費

1.26

1.26

1.26

1.26









辦公設(shè)備購置

1.11

1.11

1.11

1.11









對個人和家庭的補助

17.77

17.77

17.77

17.77









退休費

17.77

17.77

17.77

17.77









表.6

  財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

收            入

支            出

項  目

2018 年預算數(shù)

項  目

2018 年預算數(shù)

一、一般公共預算撥款

2,381.04

教育支出

195.10

一般性經(jīng)費撥款

2,330.76

教育費附加安排的支出

195.10

財政專項資金撥款


其他教育費附加安排的支出

195.10

政府投資項目撥款

50.28

科學技術(shù)支出

2,325.82

二、政府性基金預算撥款


科學技術(shù)管理事務(wù)

2,224.90

三、財政專戶撥款


其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出

2,224.90



其他科學技術(shù)支出

100.92



其他科學技術(shù)

100.92



社會保障和就業(yè)支出

53.62



行政事業(yè)單位離退休

53.62



事業(yè)單位離退休

17.77



機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.60



機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.24



城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.20



其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.20



其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

25.20



住房保障支出

52.25



住房改革支出

52.25



住房公積金

24.77



購房補貼

27.48

本年收入合計

2,381.04

本年支出合計

2,651.98

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

270.94

結(jié)轉(zhuǎn)下年


收    入    總    計

2,651.98

支    出    總    計

2,651.98

  表.7

  一般公共預算支出情況表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

預算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

羅湖區(qū)信息中心



2,381.04

355.12

2,025.92


206

科學技術(shù)支出

2,275.18

249.26

2,025.92


20601

科學技術(shù)管理事務(wù)

2,224.90

249.26

1,975.64


2060199

其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出

2,224.90

249.26

1,975.64


20699

其他科學技術(shù)支出

50.28


50.28


2069999

其他科學技術(shù)

50.28


50.28


208

社會保障和就業(yè)支出

53.62

53.62



20805

行政事業(yè)單位離退休

53.62

53.62



2080502

事業(yè)單位離退休

17.77

17.77



2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.60

25.60



2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.24

10.24



221

住房保障支出

52.25

52.25



22102

住房改革支出

52.25

52.25



2210201

住房公積金

24.77

24.77



2210203

購房補貼

27.48

27.48


表.8

  政府性基金預算支出情況表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

預算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出




0

0

0

  備注:我單位無政府性基金預算支出。

  表.9

  國有資本經(jīng)營預算支出情況表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

預算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出




0

0

0

  備注:我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

  表10

  上級專項轉(zhuǎn)移支付支出預算表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

預算單位

科目編碼

科目名稱

項目名稱

項目金額





0

  備注:我單位無上級專項轉(zhuǎn)移支付支出。

  表.11

  政府采購項目支出預算表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

采購項目

采購品目

服務(wù)年限

實際指標

虛擬指標

需求時間

備注

信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

107.50

429.99

往年采購

2016年09月招標,合同期限3年,延續(xù)合同

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

40.00

240.00

2018-07

服務(wù)期3年

信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

100.00

300.00

2018-06

服務(wù)期3年

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

34.10

179.70

2018-09

服務(wù)期3年

信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

77.60

232.80

往年采購

2016年06月招標,合同期限3年,延續(xù)合同

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

48.00

288.00

2018-07

服務(wù)期3年

羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運維服務(wù)經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項目后續(xù)經(jīng)常性維修維護服務(wù)

2

108.75

290.00

2018-06

服務(wù)期2年

教育信息化運維保障經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

238.20

714.60

往年采購

2015年11月招標,合同期限3年,延續(xù)合同

教育信息化運維保障經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

60.00

180.00

2018-06

服務(wù)期3年

羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化遷移項目經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

1

235.00

235.00

2018-02

服務(wù)期1年

機房硬件設(shè)備采購

預算金額在20萬元以上的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

1

114.00

114.00

2018-06

服務(wù)期1年

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

60.00

180.00

往年采購

2017年07月招標,合同期限3年,延續(xù)合同

區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項目通信管道租用維護費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

28.50

130.00

往年采購

2017年03月招標,合同期限3年,延續(xù)合同

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

198.00

1,188.00

2018-07

服務(wù)期3年

電子政務(wù)網(wǎng)站運行及維護經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

22.23

88.90

往年采購

2016年05月招標,合同期限3年,延續(xù)合同

互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費

預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù)

3

39.60

237.60

往年采購

2015年10月招標,合同期限3年,延續(xù)合同

  表.12

  “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況表

單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

預算單位

年度

“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額

因公出國(境)費

公務(wù)接待費

公務(wù)用車購置及運行維護費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

羅湖區(qū)信息中心

2017

0.67


0.67




羅湖區(qū)信息中心

2018

0.22


0.22




表.13

  部門預算績效管理項目情況表

單位名稱:羅湖區(qū)信息中心

單位:萬元

實施單位

項目名稱

預算金額

預算執(zhí)行時間

合計

一般公共預算撥款

其他資金

羅湖區(qū)信息中心

機房硬件設(shè)備采購

114.00

114.00


2018.01.01-2018.12.31

  表.14

  項目支出績效目標表

單位名稱:羅湖區(qū)信息中心

   

單位:萬元

項目名稱

機房硬件設(shè)備采購

項目類別

一次性

項目主管部門

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項目實施單位

羅湖區(qū)信息中心

項目周期

1年

項目屬性

延續(xù)項目

預算金額

114.00

其中:財政撥款

114.00

其它資金


中期目標
                               總體描述

上半年編制采購VPN、負載均衡等機房硬件設(shè)備的招標文件,并完成招標

年度目標
                               總體描述

全年完成采購的VPN、負載均衡等硬件設(shè)備的部署、調(diào)試及驗收,并支付項目款項

績效內(nèi)容

績效指標

目標內(nèi)容

投入目標

測算依據(jù)

經(jīng)詢價,2018年信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新共需114萬元,其中:
                               1.采購一臺VPN3050,需14萬元;
                                 2.采購2臺高性能的負載均衡AD8200,50萬元/臺,需100萬元

資金支出進度

第一季度0萬元,第二季度0萬元,第三季度114萬元,第四季度0萬元

產(chǎn)出目標

數(shù)量目標

3臺設(shè)備部署使用

質(zhì)量目標

部署驗收后,達到預期功能和性能要求,滿足使用

工作時效

第三季度完成此項工作

效益目標

實現(xiàn)手機及電腦終端可通過互聯(lián)網(wǎng)VPN方式訪問區(qū)電子政府一級平臺等政務(wù)外應(yīng)用,滿足移動辦公需求;實現(xiàn)區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器的性能負載均衡。

知識圖譜

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