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本預算根據(jù)《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制。預算所列內(nèi)容準確真實完整,依法接受區(qū)人民代表大會審查監(jiān)督。
第一部分 部門概況
一、主要職能
負責羅湖區(qū)政府在線網(wǎng)站的建設(shè)和運行管理;負責全區(qū)綜合性電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計、建設(shè)、管理和運維;負責黨政機關(guān)內(nèi)網(wǎng)、電子政務(wù)外網(wǎng)、云計算平臺、教育網(wǎng)、電子政務(wù)機房、災(zāi)備中心等全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護,并為區(qū)各部門信息化建設(shè)提供技術(shù)支撐,推進全區(qū)軟件正版化;負責全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作,開展安全風險評估、信息安全測評等,組織全區(qū)性的信息安全檢查和績效考核;負責區(qū)教育信息化新建項目和網(wǎng)絡(luò)信息安全管理運維。
二、機構(gòu)編制及交通工具情況
羅湖區(qū)信息中心行政編制數(shù) 0 人,實有在編人數(shù) 0 人;事業(yè)編制數(shù) 10 人,實有在編人數(shù) 8人;離休 0 人,退休 1 人。從基本支出工資福利列支的雇員(含老工勤)1 人。學校實有學生人數(shù) 0 人。已實行公務(wù)用車改革,實有車輛 0 輛,包括定編車輛 0 輛和非定編車輛 0 輛。
三、2018年主要工作目標
羅湖區(qū)信息中心2018年主要工作目標包括:進一步優(yōu)化區(qū)綜合執(zhí)法平臺功能,并強化全區(qū)各相關(guān)執(zhí)法單位平臺應(yīng)用;加快推進數(shù)據(jù)治理與交換平臺建設(shè),挖掘區(qū)內(nèi)平臺業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源,試點政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用;加快推進一體化平臺及指揮中心項目和城區(qū)管理與社會治理一體化平臺項目;升級擴容區(qū)云計算基礎(chǔ)設(shè)施平臺,為智慧羅湖及全區(qū)政務(wù)建設(shè)提供基礎(chǔ)實施保障;完成區(qū)政府門戶網(wǎng)站集約化建設(shè)工作,整改相關(guān)欄目結(jié)構(gòu),并參照市績效考核方案逐一優(yōu)化網(wǎng)站內(nèi)容。
第二部分 部門預算收支總體情況
2018年羅湖區(qū)信息中心部門預算收入 2,651.98 萬元,比2017年增加1,093.83 萬元,增長70.20 %,其中:財政預算撥款 2,381.04 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 270.94 萬元。
2018年羅湖區(qū)信息中心部門預算支出 2,651.98 萬元,比2017年增加1,093.83 萬元,增長70.20 %。其中:人員支出 325.37 萬元、公用支出 11.98 萬元、對個人和家庭的補助支出 17.77 萬元、項目支出 2,296.86 萬元。
預算收支增加主要原因說明:一是由于養(yǎng)老金、年金、公積金等改革,基本支出增加;二是由于區(qū)教育信息化“建用分離”改革、市對區(qū)政府網(wǎng)站考核政策等,在網(wǎng)站運維費、互聯(lián)網(wǎng)出口費、教育信息化運費等信息化技術(shù)與運維支出增加;三是原教育部門劃轉(zhuǎn)到我單位的經(jīng)費導致結(jié)轉(zhuǎn)增加。
第三部分 部門預算支出具體情況
羅湖區(qū)信息中心預算支出 2,651.98 萬元,包括人員支出 325.37 萬元、公用支出 11.98 萬元、對個人和家庭的補助支出 17.77 萬元、項目支出 2,296.86 萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出 325.37 萬元,主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?11.98 萬元,主要包括公用綜合定額經(jīng)費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費。
?。ㄈ€人和家庭補助支出 17.77 萬元,主要是離退休人員經(jīng)費。
?。ㄋ模╉椖恐С?2,296.86 萬元,具體包括:
基本建設(shè)支出項目結(jié)轉(zhuǎn) 75.84 萬元,主要用于歷年政府投資項目進度款。
基本建設(shè)支出項目 50.28 萬元,主要用于歷年政府投資項目進度款以及新規(guī)劃項目的前期費。
一般管理事務(wù) 127.22 萬元,主要用于計劃生育考評經(jīng)費、聘用人員經(jīng)費等。
信息化技術(shù)支撐與運維 1805.42 萬元,主要用于互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費、區(qū)委區(qū)政府信息化保障經(jīng)費、電子政務(wù)網(wǎng)站運行及維護經(jīng)費、信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費、機房硬件設(shè)備購置經(jīng)費、區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項目通信管道租用維護費、教育信息化運維保障經(jīng)費、羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運維服務(wù)經(jīng)費、羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化服務(wù)經(jīng)費等。
科技交流與合作 6.00 萬元,主要用于培訓學習考察、應(yīng)用推廣、專家論證經(jīng)費。
預算準備金 37.00 萬元,主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等。
上年結(jié)轉(zhuǎn) 195.10 萬元,主要用于支付教育網(wǎng)絡(luò)出口帶寬服務(wù)、教育網(wǎng)絡(luò)安全及應(yīng)急服務(wù)。
第四部分 政府采購預算情況
按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求,跨年度項目編制分年度預算,按當年實際可支付規(guī)模編制實際預算并下達指標,項目總預算金額(含以后年度支付規(guī)模)以虛擬指標形式下達。據(jù)此,2018年羅湖區(qū)信息中心采購項目納入2018年部門預算實際指標1,511.48萬元,虛擬指標5,028.59萬元。
第五部分 “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
一、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算 0.22 萬元,比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少 0.45 萬元。
1.因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)0萬元。為進一步規(guī)范因公出國(境)經(jīng)費管理,我區(qū)因公出國(境)經(jīng)費完全按零基預算的原則由區(qū)外事辦和財政局統(tǒng)籌管理,調(diào)配使用,因此各單位2018年因公出國(境)經(jīng)費預算數(shù)為零,在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配。
?、补珓?wù)接待費。2018年預算數(shù) 0.22 萬元,比2017年減少0.45 萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,減少主要是厲行勤儉節(jié)約,嚴控接待費支出。
?、彻珓?wù)用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù) 0 萬元,其中:公務(wù)用車購置費2018年預算數(shù) 0 萬元,與2017年持平。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年羅湖區(qū)信息中心將機房硬件設(shè)備采購納入部門預算績效管理和編制預算績效目標,涉及一般公共預算當年撥款114萬元。該項目在年度執(zhí)行完畢或項目完成后,需于2019年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結(jié)合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 其他需要說明情況
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
羅湖區(qū)信息中心為非參公管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
第八部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費
“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費
行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
三、支出功能分類:
教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
科學技術(shù)支出:反映科學技術(shù)方面的支出;其中科學技術(shù)管理事務(wù)支出反映政府在科學技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
附表:
表.1
收 支 預 算 總 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018 年預算數(shù) | 項 目 | 2018 年預算數(shù) |
一、財政預算撥款 | 2,381.04 | 教育支出 | 195.10 |
一般公共預算撥款 | 2,381.04 | 教育費附加安排的支出 | 195.10 |
一般性經(jīng)費撥款 | 2,330.76 | 其他教育費附加安排的支出 | 195.10 |
財政專項資金撥款 | 科學技術(shù)支出 | 2,325.82 | |
政府投資項目撥款 | 50.28 | 科學技術(shù)管理事務(wù) | 2,224.90 |
政府性基金預算撥款 | 其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2,224.90 | |
財政專戶撥款 | 其他科學技術(shù)支出 | 100.92 | |
二、事業(yè)收入 | 其他科學技術(shù)支出 | 100.92 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.62 | |
四、其他收入 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.62 | |
事業(yè)單位離退休 | 17.77 | ||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 25.60 | ||
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.24 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | ||
住房保障支出 | 52.25 | ||
住房改革支出 | 52.25 | ||
住房公積金 | 24.77 | ||
購房補貼 | 27.48 | ||
本年收入合計 | 2,381.04 | 本年支出合計 | 2,651.98 |
上級補助收入 | 對附屬單位補助支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 上繳上級支出 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | 270.94 | ||
收入總計 | 2,651.98 | 支出總計 | 2,651.98 |
表.2
收 入 預 算 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||
預算單位 | 收入總計 | 本年收入 | 上級補助收入 | 上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預算撥款 | 事業(yè)收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 財政專戶撥款 | |||||||||||
小計 | 一般性經(jīng)費撥款 | 財政專項資金撥款 | 政府投資項目撥款 | |||||||||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2,651.98 | 2,381.04 | 2,381.04 | 2,330.76 | 50.28 | 270.94 |
表.3
支 出 預 算 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||
預算單位 | 支出總計 | 基本支出 | 項目支出 | 其中 | ||
2018政府采購項目 | 虛擬指標采購項目 | |||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2,651.98 | 355.12 | 2,296.86 | 1,511.48 | 5,028.59 |
表.4
項 目 支 出 預 算 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||
預算單位 | 總計 | 財政預算撥款 | 事業(yè)收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
小計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 財政專戶撥款 | ||||||||||
小計 | 一般性經(jīng)費撥款 | 財政專項資金撥款 | 政府投資項目撥款 | ||||||||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2,296.86 | 2,025.92 | 2,025.92 | 1,975.64 | 50.28 | 270.94 | |||||||
一般性項目 | 2,170.74 | 1,975.64 | 1,975.64 | 1,975.64 | 195.10 | ||||||||
一般管理事務(wù) | 127.22 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | |||||||||
信息化技術(shù)支撐與運維 | 1,805.42 | 1,805.42 | 1,805.42 | 1,805.42 | |||||||||
科技交流與合作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
預算準備金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 195.10 | 195.10 | |||||||||||
政府投資項目 | 126.12 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 75.84 | ||||||||
基本建設(shè)支出 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | |||||||||
基本建設(shè)支出項目結(jié)轉(zhuǎn) | 75.84 | 75.84 |
表.5
基 本 支 出 預 算 表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||||||||
預算單位 | 總計 | 財政預算撥款 | 事業(yè)收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
小計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 財政專戶撥款 | |||||||||
小計 | 一般性經(jīng)費撥款 | 財政專項資金撥款 | 政府投資項目撥款 | |||||||||
羅湖區(qū)信息中心 | 355.12 | 355.12 | 355.12 | 355.12 | ||||||||
工資福利支出 | 325.37 | 325.37 | 325.37 | 325.37 | ||||||||
基本工資 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | ||||||||
津貼補貼 | 149.24 | 149.24 | 149.24 | 149.24 | ||||||||
獎金 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | ||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | ||||||||
職業(yè)年金繳費 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||
職工基本醫(yī)療保險繳費 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||||
住房公積金 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | ||||||||
其他工資福利支出 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | ||||||||
辦公費 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
郵電費 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
差旅費 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
維修(護)費 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||
會議費 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||||||
培訓費 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
福利費 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
辦公設(shè)備購置 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | ||||||||
退休費 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
表.6
財政撥款收支總體情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項 目 | 2018 年預算數(shù) | 項 目 | 2018 年預算數(shù) | |
一、一般公共預算撥款 | 2,381.04 | 教育支出 | 195.10 | |
一般性經(jīng)費撥款 | 2,330.76 | 教育費附加安排的支出 | 195.10 | |
財政專項資金撥款 | 其他教育費附加安排的支出 | 195.10 | ||
政府投資項目撥款 | 50.28 | 科學技術(shù)支出 | 2,325.82 | |
二、政府性基金預算撥款 | 科學技術(shù)管理事務(wù) | 2,224.90 | ||
三、財政專戶撥款 | 其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2,224.90 | ||
其他科學技術(shù)支出 | 100.92 | |||
其他科學技術(shù) | 100.92 | |||
社會保障和就業(yè)支出 | 53.62 | |||
行政事業(yè)單位離退休 | 53.62 | |||
事業(yè)單位離退休 | 17.77 | |||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 25.60 | |||
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.24 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.20 | |||
住房保障支出 | 52.25 | |||
住房改革支出 | 52.25 | |||
住房公積金 | 24.77 | |||
購房補貼 | 27.48 | |||
本年收入合計 | 2,381.04 | 本年支出合計 | 2,651.98 | |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) | 270.94 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收 入 總 計 | 2,651.98 | 支 出 總 計 | 2,651.98 |
表.7
一般公共預算支出情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
預算單位 | 科目編碼 | 科目名稱 | 支出總計 | 基本支出 | 項目支出 |
羅湖區(qū)信息中心 | 2,381.04 | 355.12 | 2,025.92 | ||
206 | 科學技術(shù)支出 | 2,275.18 | 249.26 | 2,025.92 | |
20601 | 科學技術(shù)管理事務(wù) | 2,224.90 | 249.26 | 1,975.64 | |
2060199 | 其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2,224.90 | 249.26 | 1,975.64 | |
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 50.28 | 50.28 | ||
2069999 | 其他科學技術(shù) | 50.28 | 50.28 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.62 | 53.62 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.62 | 53.62 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 17.77 | 17.77 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 25.60 | 25.60 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.24 | 10.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.25 | 52.25 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.25 | 52.25 | ||
2210201 | 住房公積金 | 24.77 | 24.77 | ||
2210203 | 購房補貼 | 27.48 | 27.48 |
表.8
政府性基金預算支出情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
預算單位 | 科目編碼 | 科目名稱 | 支出總計 | 基本支出 | 項目支出 |
0 | 0 | 0 |
備注:我單位無政府性基金預算支出。
表.9
國有資本經(jīng)營預算支出情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
預算單位 | 科目編碼 | 科目名稱 | 支出總計 | 基本支出 | 項目支出 |
0 | 0 | 0 |
備注:我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
表10
上級專項轉(zhuǎn)移支付支出預算表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||
預算單位 | 科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 項目金額 |
0 |
備注:我單位無上級專項轉(zhuǎn)移支付支出。
表.11
政府采購項目支出預算表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | |||||
采購項目 | 采購品目 | 服務(wù)年限 | 實際指標 | 虛擬指標 | 需求時間 | 備注 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 107.50 | 429.99 | 往年采購 | 2016年09月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 40.00 | 240.00 | 2018-07 | 服務(wù)期3年 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 100.00 | 300.00 | 2018-06 | 服務(wù)期3年 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 34.10 | 179.70 | 2018-09 | 服務(wù)期3年 |
信息化基礎(chǔ)設(shè)備運維保障經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 77.60 | 232.80 | 往年采購 | 2016年06月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 48.00 | 288.00 | 2018-07 | 服務(wù)期3年 |
羅湖區(qū)協(xié)同辦公系統(tǒng)運維服務(wù)經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的系統(tǒng)設(shè)備和技術(shù)項目后續(xù)經(jīng)常性維修維護服務(wù) | 2 | 108.75 | 290.00 | 2018-06 | 服務(wù)期2年 |
教育信息化運維保障經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 238.20 | 714.60 | 往年采購 | 2015年11月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
教育信息化運維保障經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 60.00 | 180.00 | 2018-06 | 服務(wù)期3年 |
羅湖區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)集約化遷移項目經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 1 | 235.00 | 235.00 | 2018-02 | 服務(wù)期1年 |
機房硬件設(shè)備采購 | 預算金額在20萬元以上的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 1 | 114.00 | 114.00 | 2018-06 | 服務(wù)期1年 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 60.00 | 180.00 | 往年采購 | 2017年07月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
區(qū)政務(wù)光纖網(wǎng)絡(luò)第四期建設(shè)項目通信管道租用維護費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 28.50 | 130.00 | 往年采購 | 2017年03月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 198.00 | 1,188.00 | 2018-07 | 服務(wù)期3年 |
電子政務(wù)網(wǎng)站運行及維護經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 22.23 | 88.90 | 往年采購 | 2016年05月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬及統(tǒng)一短信平臺經(jīng)費 | 預算金額在50萬元以上(含50萬元)的其他服務(wù) | 3 | 39.60 | 237.60 | 往年采購 | 2015年10月招標,合同期限3年,延續(xù)合同 |
表.12
“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況表
單位名稱: 羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||||
預算單位 | 年度 | “三公”經(jīng)費財政撥款預算總額 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | |||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2017 | 0.67 | 0.67 | ||||
羅湖區(qū)信息中心 | 2018 | 0.22 | 0.22 |
表.13
部門預算績效管理項目情況表
單位名稱:羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
實施單位 | 項目名稱 | 預算金額 | 預算執(zhí)行時間 | ||
合計 | 一般公共預算撥款 | 其他資金 | |||
羅湖區(qū)信息中心 | 機房硬件設(shè)備采購 | 114.00 | 114.00 | 2018.01.01-2018.12.31 |
表.14
項目支出績效目標表
單位名稱:羅湖區(qū)信息中心 | 單位:萬元 | ||||
項目名稱 | 機房硬件設(shè)備采購 | 項目類別 | 一次性 | ||
項目主管部門 | 羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局 | 項目實施單位 | 羅湖區(qū)信息中心 | ||
項目周期 | 1年 | 項目屬性 | 延續(xù)項目 | ||
預算金額 | 114.00 | 其中:財政撥款 | 114.00 | 其它資金 | |
中期目標 | 上半年編制采購VPN、負載均衡等機房硬件設(shè)備的招標文件,并完成招標 | ||||
年度目標 | 全年完成采購的VPN、負載均衡等硬件設(shè)備的部署、調(diào)試及驗收,并支付項目款項 | ||||
績效內(nèi)容 | 績效指標 | 目標內(nèi)容 | |||
投入目標 | 測算依據(jù) | 經(jīng)詢價,2018年信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新共需114萬元,其中: | |||
資金支出進度 | 第一季度0萬元,第二季度0萬元,第三季度114萬元,第四季度0萬元 | ||||
產(chǎn)出目標 | 數(shù)量目標 | 3臺設(shè)備部署使用 | |||
質(zhì)量目標 | 部署驗收后,達到預期功能和性能要求,滿足使用 | ||||
工作時效 | 第三季度完成此項工作 | ||||
效益目標 | 實現(xiàn)手機及電腦終端可通過互聯(lián)網(wǎng)VPN方式訪問區(qū)電子政府一級平臺等政務(wù)外應(yīng)用,滿足移動辦公需求;實現(xiàn)區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器的性能負載均衡。 |