為進一步加強對全區(qū)內(nèi)部審計工作的指導和監(jiān)督,交流內(nèi)部審計工作經(jīng)驗做法,推動全區(qū)內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展,9月19日下午,羅湖區(qū)審計局、羅湖區(qū)國資局聯(lián)合開展“促進內(nèi)部審計工作發(fā)展”主題的“政府開放日”活動,深入解讀內(nèi)部審計政策,研究區(qū)國資國企內(nèi)部審計工作發(fā)展。區(qū)審計局黨組書記黃吉南、區(qū)國資局黨委書記彭仁松及部分區(qū)屬國企負責人參加活動。
活動開始,區(qū)審計局黃吉南同志從政策出臺的背景、特點以及主要內(nèi)容三個方面深入解讀了內(nèi)部審計工作相關政策。黃吉南指出,內(nèi)審政策是黨中央推進審計管理體制改革法治化的成果,是構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效審計監(jiān)督體系的需要,為深化內(nèi)部審計研究和實踐提供了支持和保障。抓實抓好內(nèi)部審計工作,推動國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同發(fā)展,有利于提升管理經(jīng)營績效,防范廉政風險。
隨后,內(nèi)部審計監(jiān)督指導負責同志匯報了區(qū)國資局、區(qū)屬國企內(nèi)部審計專項檢查的相關情況,從總審計師制度和內(nèi)審人員獨立性、項目計劃和程序、審計發(fā)現(xiàn)問題及整改、內(nèi)部審計報告的質(zhì)量及深度四個方面剖析不足,提出針對性建議,為區(qū)國資局、區(qū)屬國企內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展提供了參考。
區(qū)屬國企羅湖投資控股有限公司、羅湖城市發(fā)展有限公司負責人表態(tài),將以此次活動為契機,不斷提高政治站位,深入學習領會內(nèi)審政策的內(nèi)容,對標對表開展檢查,提升內(nèi)審工作的績效,健全區(qū)屬國企的內(nèi)審機制,促進公司發(fā)展提質(zhì)增效。
最后,區(qū)國資局彭仁松同志發(fā)言,他表示此次政策解讀幫助區(qū)屬國企進一步了解相關內(nèi)審要求,提高風險意識,有助于完善內(nèi)部控制制度,建立健全全鏈條風險防控體系。要求區(qū)國資局、區(qū)屬國企對照檢查、舉一反三、逐項整改,在接下來的工作中與審計工作加強聯(lián)動,優(yōu)化區(qū)屬國企的審計領導體制,為國資國企擴大投資融資、項目開發(fā)建設、廉政風險防控提供有力的審計保障。
此次座談會,初步建立了區(qū)審計局、區(qū)國資局、區(qū)屬國企審計工作聯(lián)動機制,加深了區(qū)國資局、區(qū)屬國企對內(nèi)部審計工作的理解,推動國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同發(fā)展、信息共享,形成監(jiān)督合力,以審計“一盤棋”為國資國企健康穩(wěn)定發(fā)展提供了堅強保障。